【岗位职责】
1.协助完善内控合规管理及法律风险管理体系,协调各部门制订各项业务的合规管理制度或流程;
2.协助对公司各项业务及操作进行合规性审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3.协助组织进行公司内部审计项目,完成核查程序,定期出具内审报告;
4.协助进行定期检查,对可能出现的合规法律风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门落实。
【任职要求】
1.本科及以上学历,财务管理、法律、审计等相关专业;
2.精通相关法律法规及行业风险监管要求;
3.熟悉公司风险管理体系和策略;
4.具有2年以上风险控制或法律.合规管理相关工作经验优先;
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